자본력과 내부통제, 보안, 자금세탁 방지 등을 고유적으로 해온 은행이 가상자산 시장에 진출하는 것을 환영하고 있다”고 진단했다.
가상자산 시장에서 커스터디 업체 역할은 더욱 커질 것으로 전망된다. 7월 금융위원회가 발표한 가상자산 회계공시 투명성 제고 방안에 따르면 가상자산 사업자는 고객 위탁 가상자산을 자산 혹은 부채로 인식해야 한다. 일부...
이는 대부분 기업에 새로운 제도로 제도 정착을 위해서는 정확한 기준 마련이 필수다.
국내 기준은 물론 국내 ESG 공시 기준의 참고가 될 국제회계기준(IFRS) 지속가능성 공시 기준 최종 번역본도 아직 나오기 전이어서 기업들은 공시 준비에 혼란을 느끼고 있다.
이 본부장은 “기후변화 등 시나리오에 따른 ESG 리스크 영향 측정에 대한 통일된 기준이나 모델이...
내부회계관리제도 예비 컨설팅도 진행했다. 한국공인회계사회와 공동으로 코스닥 45개 사, 코넥스 8개 사 등 총 53개 사의 내부회계 예비컨설팅을 시행했고, 상주 회계사들이 현지실사를 동행하고, 컨설팅보고서 감수 등을 수행하면서 컨설팅 품질과 실효성도 높였다.
내년부터는 상장기업과 지정감사인 간 갈등을 중재하는 자율분쟁조정협의회도 설치하고 본격...
또한, 금융사고 예방 등을 위해 조합 내부통제기준 마련 및 준법감시인 선임 의무화한다. 다만 조합의 규제준수 역량 등을 감안해 자산규모 등에 따라 차등 규제 하기로 했다.
조합 회계정보 신뢰성 제고 등을 위해 외부감사 대상 조합 범위 확대와 외부감사 주기도 단축하기로 했다.
상호금융업권에 대한 건전성·유동성에 대한 우려가 제기되고 있어 리스크 관리를...
한국상장회사협의회는 딜로이트 안진회계법인과 함께 내부회계관리제도 운영실무를 위한 교육 영상을 제작했다고 26일 밝혔다. 상장협과 딜로이트 안진이 기업의 내부회계관리제도 운영지원을 목적으로 2020년 체결한 ‘내부회계관리제도 관련 공동업무협약’에 따른 협력사업의 일환으로, 연결 및 별도(개별) 내부회계관리제도의 안정적인 운영 및 외부감사...
비적정의견 회사 수는 2020회계연도 이후 매년 감소하는 추세를 보여 우려와 달리 주기적 지정제 등 지정대상 확대, 내부회계관리제도 인증 강화 등 새로운 회계제도가 안착되고 있는 것으로 평가된다는 게 금감원의 설명이다.
금감원은 전기재무제표 수정 건이 48건(13.1%)으로 여전한 만큼 기업들은 재무제표 수정 등 회계오류가 발생하지 않도록...
은행에서도 계속 불공평한 제도를 없애고자 노력하고 있다.
조 :입사할 때만 해도 여성의 진출 초창기여서 5년 차 이상, 중간관리자 이상의 여성이 거의 없고 결혼이나 출산 이후 퇴사하는 경우가 대부분이었다. 고객도 과거 여성과 일하는 것을 부담스러워했지만 지금은 여성으로서의 장점을 더 선호하는 경우도 많다. 여성 후배들이 대등하게 경쟁할 수 있는 토대가...
예산, 회계 프로세스 등 주요 관리기준을 통합하는 데 초점을 맞췄다.
PMI 2단계에서는 양사의 화학적 통합(시너지)과 운영 안정화에 박차를 가해 왔다. 통합 비전과 사업 방향성을 발표하고, 이를 실현하기 위한 구체적 방안으로 제도 통합, 내부 소통 강화, 일하는 방식 변화를 중점적으로 추진해 왔다.
각 리더가 주관하는 타운홀 미팅을 통해 상하간 소통을...
금융위원회는 자산 2조 원 미만의 상장사에 대한 연결 내부회계관리제도 도입시기를 유예하는 등의 내용을 담은 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(이하 외부감사법) 시행령’ 개정안의 입법예고를 진행한다고 15일 밝혔다. 지난 6월 발표했던 ‘회계제도 보완방안’이다.
자산 2조 원 이상의 상장사는 계획대로 올해부터 도입한다. 그러나 예외적으로...
외부감사법 시행령 개정안 입법예고…올해 6월 ‘회계제도 보완방안’ 발표2조 이상 상장사도 도입 유예 신청 시 2년간 유예 허용…11월에 결정 예정 연결내부회계 구축에 시간 소요·자산 2조 미만 분류 가능성 등으로 심사 유예기업, 유예사실 및 유예 사유 사업보고서에 공시해야
금융위원회는 자산 2조 원 미만의 상장사에 대한 연결 내부회계관리제도 도입 시기를...
김유경 삼정KPMG ACI 리더는 “감사위원회 안건 중 빈도가 높은 안건은 외부감사인 감독, 내부회계관리제도 감독, 내부감사 감독, 재무감독 순으로 지난 5년간 변화가 없었으나 이번 분석에 처음으로 ESG 경영 안건이 포함됐다”면서 “ESG 안건 비중은 0.4%로 낮았지만 ESG 공시 의무가 강화되면서 감사위원회 안건 비중으로 ESG 안건은 지속적으로 확대될...
이번 조사대상 중 96곳은 조합이 속한 자치구가 합동조사반을 꾸려 조사하고 이 가운데 정보공개 부실, 조합 내부갈등 등으로 민원이 다수 발생한 5곳은 서울시가 자치구, 전문가(회계·변호사) 합동으로 조사에 나선다.
서울시는 이번 실태조사 결과를 자치구와 조합 홈페이지에 공개하는 한편 주택법 등 관련 규정 위반사항에 대해서는 과태료 부과 또는 수사의뢰...
아틀라시안의 JSM은 강화된 내부회계관리제도 감사에 적절히 대응할 수 있을 뿐만 아니라 비용 및 인력 관리 측면에서도 효율적인 솔루션이다. 업무관리 솔루션 분야 독보적 위치에 있는 ‘지라J(ira)’와 통합 운영할 경우 시너지가 극대화된다는 점이 가장 큰 강점이다.
폴라리스오피스는 ITSM Specialization을 국내 최초로 달성한 전문...
신외감법 정책 중 회계 투명성 개선에 가장 기여한 정책을 묻는 질문에는 내부회계관리제도에 대한 외부감사를 1순위로 뽑은 응답이 34%로 가장 높았다. 이어 △주기적 감사인 지정제 △분식회계 처벌 강화 △표준감사시간 △감독기관의 감독 방식 강화 순으로 집계됐다.
기업인들은 전반적으로 신외감법에 대해 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 나타났지만...
또한, 회계처리기준 위반을 이유로 한 감리조치를 할 때 내부회계관리제도에 중요한 취약사항이 있는 경우 조치 수준이 가중된다. 다만, 감리를 실시하기 전 내부회계관리제도 취약점을 자진 공시하거나 개선한 경우 가중 사유에서 제외해 내부회계관리제도 자율개선을 유도한다.
회계법인 사업보고서 제출의무 위반에 대한 조치기준도 조정된다. 사업보고서를 지연...
내부감사기구가 회계부정 조사결과를 증선위에 제출할 때 참고할 수 있도록 보고양식을 추가했다.
금융위 관계자는 “금융위와 금감원은 개정된 가이드라인에 따라 회계부정 조사제도가 체계적이고, 공정하게 운영돼 회계투명성 및 신뢰성 제고에 기여하도록 면밀히 관리할 계획”이라고 밝혔다.
시스템을 내부통제 프로세스를 고도화할 예정이다. 이를 통해 보안 및 컴플라이언스 역량을 강화해 가상자산 종합 금융 서비스를 제공하고자 한다.
오종욱 웨이브릿지 대표는 “고객의 소중한 자산을 다루는 기업으로서 정보보호 관리체계를 최우선으로 구축하는 것은 필수”라며 “앞으로도 정부 및 업계의 여러 방침에 발맞춰 제도권 금융 기준에 부합하는...
함 부원장은 “고객자산 관리·운용 관련 위법행위는 더는 실무자 일탈이나 불가피한 영업 관행 탓으로 돌릴 수는 없다”며 “이는 전사적인 내부통제가 정상적으로 작동하지 않은 매우 심각한 문제로, 내부통제 최종 책임자인 최고 경영진과 무관하다고 할 수 없다. 증권업계가 자산관리시장 불건전·불법 관행을 확실히 근절해 금융투자상품에 대한 자기 책임 원칙이...
금감원은 정정 사례를 △감사보고서 본문 △재무제표(본문·주석) △기타사항(내부회계관리제도 검토(감사)보고서 △외부감사 실시내용·기타)으로 구분하여 정정여부를 점검한다.
개별(별도) 감사보고서 중 감사의견 변경은 총 23건(21사)으로 전년(19건, 15사) 대비 4건(6사) 증가했다.
상장회사의 감사보고서 최초 공시 후 정정공시까지의 평균...