특별회계 3조1000억 원은 특별회계 자체세입 등으로 처리한다. 세입·세출 결산은 내부거래 및 보전지출을 포함한 총계 기준으로 정확한 재정규모를 파악하는 용도로 쓰인다.
국무회의에서 의결된 국가결산보고서는 감사원 결산검사를 거쳐 5월 말에 국회에 제출될 예정이다.
정부는 재정건전성에 대한 보다 엄중한 인식하에 정부부터 허리띠를 바짝...
오랜 기간의 감사실무 경험을 바탕으로, 내부회계관리제도 운영위원장 등 회계감사와 회계분야에 대한 다양한 전문 활동과 연구를 수행하고 있다.
삼일저명교수제도는 삼일회계법인이 한국회계학회와 함께 2003년부터 시행해오고 있는 사회공헌 활동 중 하나다. 한국 회계학의 발전을 위해 연구와 저술, 봉사부문에서 업적 및 활동이 뛰어난 현직 교수를 선정해 임기...
그러면서 “주주가치 제고를 위해 회사 외부에서 정당한 주주권인 회계장부열람등사 등을 통해 감시 활동을 계속 이어갈 생각”이라며 “내년 주주총회에서는 회사 내부에서 소수주주의 목소리를 전달해줄 사외이사와 경영진의 독주를 막아줄 감사위원의 선임을 반드시 이뤄낼 것이다. 액면분할, 배당성향 상향, 자산운용의 효율성 제고, 시장과의 소통 강화 등 회사...
주총에선 영업보고, 감사보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고가 이어졌다. 또 △재무제표 승인의 건 △사내이사 선임의 건 △사외이사 선임의 건 △이사보수 한도승인의 건 △감사보수 한도승인의 건 등 5가지 부의안건이 모두 원안대로 가결됐다.
신일은 지난해 연매출 2027억 원, 영업이익 28억 원을 기록했다. 당기순이익은 10억 원으로 나타났다.
법령위반 등으로 징계를 받은 임직원에 대한 임원 자격제한 기준을 단일화하고 업권별 상이한 회계감사 주기도 연 1회로 통일한다.
금융위는 상호금융권 횡령사고를 막기 위해 조합의 내부통제 취약점을 분석하고 이를 보완, 강화할 수 있는 방안도 논의했다.
상호금융업권이 순환근무, 명령휴가제를 개선하고 감사조직 내실화, 지점 감사 실효성 개선 등을 통해...
금융위원회 산하 증권선물위원회는 셀트리온 3사(셀트리온·셀트리온헬스케어·셀트리온제약)에 담당 임원 해임 등의 권고와 감사인 지정조치를 의결했다. 증선위는 지난해 분식회계 혐의에 고의성이 없다고 결론 내리면서 논란이 일단락됐다.
그러나 이 분식회계 논란으로 2020년부터 추진해온 셀트리온 3사의 합병 추진이 지연됐다. 셀트리온의 지주사...
감사의견을 표명하고 핵심 감사사항을 명시하면, 감독 당국은 이를 감독 및 검사 업무에 참고할 예정이다.
금감원 측은 “회계법인의 K-ICS 외부검증을 통해 보험사 지급여력비율의 신뢰성과 건전성 감독 효율성이 제고될 것으로 기대된다”며 “향후 가이던스를 보험사에 배포해 보험사의 지급여력비율 관리 업무와 관련된 내부검증 절차 구축에 활용하겠다”고 말했다.
회계법인은 K-ICS 외부검증에 대해 질문, 문서검사(계약서 등), 분석적절차(재무정보 평가), 재수행(절차의 독립적 실행) 등 인증 수준이 보다 높은 회계감사 절차를 수행해 보험사의 지급여력 및 건전성감독기준 재무상태표가 기준에 따라 적정하게 작성되었는지 평가해야 한다.
또한, 건전성감독기준 재무상태표 및 가용·요구자본 등 지급여력비율 산출과정을...
비보존 제약이 장 초반 상승세다.
29일 오전 9시 15분 기준 비보존 제약은 전 거래일 대비 16.72% 급등한 1173원에 거래되고 있다.
비보존 제약은 전날 현대회계법인으로부터 감사보고서 '적정' 의견을 받았다고 공시했다. 내부회계관리제도 검토 의견은 '비적정'을 받았다.
이날 주주총회에서는 △외부감사인 선임 보고 △감사 보고 △영업 보고 △내부회계관리제도 운영실태 보고 등 총 4건의 안건 보고됐다. 또한 △제24기 재무제표 승인의 건 △정관 일부 변경(안) 승인의 건 △사내이사 이주한 선임의 건 △감사위원이 되는 사외이사 김진한, 나재철, 정갑재 선임의 건 △이사 보수 한도(안) 승인의 건 등 총 7개 안건이 원안대로...
이 수석위원은 데이터 분석을 중심으로 자금사고 유형을 분류하고 내부회계관리제도 미비점 분석 및 대응방안을 제시할 예정이다. 더불어 자금사고 방지와 관련해 감사(위원회)가 유의할 사항으로 자금사고 관련 교육 진행, 관련 통제활동 계획 및 수행 및 내부신고제도의 활용을 강조할 예정이다.
두 번째 세션에서는 정석윤 한양대학교 경영대학 교수가 ‘텍스트...
이는 회사의 미래 성장동력을 위한 신사업 투자 과정에서 외부감사인이 요구하는 높은 수준의 내부통제 절차를 충족하지 못해 발생한 것으로, 2022년도 내부회계 관리제도 감사를 통해 비적정 의견을 해소했다.
상장회사의 내부회계 관리제도에 대한 외부감사인의 감사기준이 점차 강화됨에 따라, 에이루트는 회계법인에 용역을 의뢰해 더욱 강화된 내부통제시스템...
특히 리스크관리와 내부통제 부문에서 그룹 역량 강화에 기여할 것으로 기대된다고 DGB금융 측은 설명했다.
정재수 후보는 대구지방법원 부장판사, 상주지원장을 거쳐 변호사로 활동 중인 법률 전문가다. 조동환 후보는 30년 이상 공인회계사로 활동하며 상장회사인 주식회사 텔레칩스 감사를 역임한 회계ㆍ재무분야 전문가다.
사외이사 후보 추천은 주주 및 외부...
2013년부터 10년 연속 매출 성장을 이어가고 있는 한독은 전문의약품 영업(MR)뿐 아니라 일반의약품, 소아 대상 특수의료용도식품, 진단사업실, 라이프 사이언스 부문의 영업직원과 내부감사(Internal Audit) 팀원, 영어 디테일 담당자(Customized English Detailer), 당뇨 교육 간호사, 생산제조작업자 등 다양한 부서의 신입 및 경력 직원을 채용한다. 22일까지 지원...
금감원 관계자는 “신외부감사법 시행 이후 과징금이 매년 증가하는 등 중대 위반 건에 대한 회사 및 감사인에 대한 조치가 엄정해지는 추세”라며 “회사는 회계처리기준 위반이 발생하지 않도록 내부통제 강화 등의 노력을 기울여야 하며, 감사인도 감사보고서 발행전 사전 심리를 강화하는 등 감사품질 향상을 위해 노력할 필요가 있다”고 강조했다.
양대 노총, 회계투명성 요구 거부
외부로부터 노조비 회계감사를 받으려는 노조는 거의 없다. 노조위원장이 조직 혁신 차원에서 이를 밀어붙여도 내부 강경파들의 반대가 심해 성공하기 쉽지 않다는 것이다. 노조비는 간부들의 비공식적인 술값, 밥값으로 많이 쓰이는데 외부감사를 받게 되면 노조비 유용에 많은 제한을 받기 때문이다. 노조들은 노조전임비나 출장비...
엔케이맥스 관계자는 “임상 내 문제 발생, 감사의견 비적정 등과 같이 전혀 사실이 아닌 루머들이 퍼지면서 문의가 오고 있다”며 “현재 회사는 내부적으로 그 어떠한 문제도 발생하고 있지 않으며 악성 루머에 대해서는 강경하게 대응하겠다”고 말했다.
그는 이어 “감사의견은 회계법인 감사를 마치는 대로 공시를 통해 문제없음이 밝혀질 것”이라며...
한편 금융당국은 STO 요건에 대해 발행인이 직전 회계연도 감사의견 ‘적정’을 받아야 하며, 발행 규모는 종목별 3억 원(1만 주) 이상으로 갈피를 잡고 있다. 투자계약증권은 코넥스 시장처럼 지정자문인(증권사가 특정 기업의 지정자문인이 돼 상장 지원, 공시 업무 자문, 사업보고서 작성 등을 지원하는 것)을 설정하되 유동성 공급자(LP)는 지정하지 않아도 되는 안을...
내부통제에 관해서는 △내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 의견 등 △내부회계관리제도 운영보고서 등 2개 항목의 공시 여부를 점검한다.
상세표 공시여부에 대해서도 △연결 대상 종속회사 현황(상세) △타법인 출자현황(상세) 등 2개 항목을 점검할 예정이다.
중점 점검사항 중 비재무사항으로는 ‘이사의 경영진단 및 분석의견(MD&A)’ 공시 내역의...
전날 트러스톤자산운용은 상장사 BYC의 부당 내부 거래 근절을 위해 법률전문가를 감사위원으로 추천하는 주주제안서를 보냈다고 밝혔다. 트러스톤은 BYC의 2대 주주다.
트러스톤은 BYC 회계장부를 열람한 결과 한석범 회장의 장남과 장녀가 각각 최대주주인 계열사 신한에디피스와 제원기업을 대상으로 BYC가 부당 내부거래를 한 정황이 드러났다고...