대동전자는 지난해 사업보고서에 대해 감사인인 삼덕회계법인으로부터 이연법인세 부채 측정의 적정성을 감사받은 결과 한정의견을 받았다고 밝혔다.
대동전자는 지난 19일 제출한 감사보고서에서 내부회계관리제도 감사(검토) 의견에서 비적정에 해당한다고 공시했다. 대동전자는 광리종목에 지정되면서 19일부터 전날까지 거래가 정지됐다가 이날 재개됐다.
박원일 삼정회계법인 상무는 "회계감사 분야의 디지털 혁신이 성공적으로 이뤄지기 위해서는 SAT 폴리시(Policy)를 안심하고 쓸 수 있도록 제도적 정비가 필요하다"고 했다. SAT 폴리시는 삼정회계법인 내부적으로 회계 툴을 사용 과정에서 위험 통제하는 내부 검증 프레임업이다.
박 상무는 "한국공인회계사회에서 이같은 새로운 도구들이 안심하고 자유롭게...
올해부터 자산 2조 원 이상 상장사에 대해 연결재무제표 기준으로 내부회계관리제도 운영 범위가 확대된다. 삼일PwC는 감사 대상 상장사 54곳의 운영 준비 상황을 분석했다.
연결 내부회계 시스템을 구축하는 과정에서 기업들의 준비 속도는 양호한 편으로 파악됐다. 보고서에 따르면 대상 기업 약 47%가 2022년 이전에 연결내부회계관리제도 운영 준비를 완료했다. 올...
정상진 한국투자신탁운용 주식운용본부장은 13일에 열렸던 ‘내부회계관리제도 실효성 제고방안’ 세미나에서 이 점을 언급하며 일침을 가했다. 정 본부장은 “국내 투자자들이 미국 주식에 투자해 본 경험이 누적돼 있고, 미국의 투자자 보호와 스탠다드에 익숙해지다보니 우리나라의 투자자보호에 대해 직접적인 실망감이 있다. 이런 현상이 장기화되면 투자자들이...
13일 ‘내부회계관리제도 실효성 제고방안’ 세미나 개최 학계 “제도, 횡령 발생 여부와 유의적 관련성 없어” 주장 이상호 연구위원 “제도 감사의무화, 횡령·배임 방지 효과 가능성 높아”
내부회계관리제도 감사의무화가 기업의 횡령·배임 차단에 효과가 있다는 주장이 나왔다. 학계에서 제기했던 효과 미비 의견에 대해 반론을 제기한 것이다.
13일...
금융위, ‘회계제도 보완방안’ 발표…감사 시기 조정 등 제도 완화 자산 2조 미만 상장사, 연결 내부회계 외부감사 도입 시기 5년 유예 자산 1000억~5000억 신규 상장사, 내부회계 외부감사 3년 유예 직권지정사유 현재 27개 중 16개 폐지 및 완화…경미한 위반 등 제외
정부가 기업의 회계 부담을 대폭 완화한다. 회계 도입 비용이 부담으로 작용하는 만큼 유예 기준을 새로...
또 평화와 먹고사는 문제 연구소(먹사연) 회계 담당 직원 박모 씨를 증거인멸 혐의로 입건하고, 구속기소된 강래구 전 한국수자원공사 상임감사위원에 대한 조사도 이어가고 있다. 알려진 돈봉투 살포자금 9400만 원 외 추가 유입된 것으로 보이는 자금 흐름도 살펴보고 있다.
특히 구속영장을 청구한 윤관석·이성만 의원의 12일 체포동의안 표결 전까지 돈봉투 수수자...
외부 검증 대상은 현행 3억 원에서 1억 원 이상으로 확대하고, 회계감사 대상은 현행 10억 원 이상에서 3억 원 이상으로 확대한다. 내부적으로는 기획재정부 총괄 하에 44개 전 부처가 참여하는 보조금 집행점검단을 설치해 분기별로 집행을 점검하기로 했다. 아울러 국민들의 보조금 부정·비리 신고를 활성화하고, 공익가치가 높은 건에 대해서는 파격적 포상금...
있다며 현지 회계법인을 통해 밝혔다. 다만 싱가포르 법인의 자본총계는 “민감한 부분”이라며 공개하지 않았다.
이현우 공동대표는 “재무적으로 위기라는 건 사실이 아니다”라면서 “내년에 국내 법인 감사 대상이 되는데, 국내 재무제표만 보면 오해가 생길 수 있는 여지가 있어 아예 연결 재무제표를 아예 다 공개할 지 내부적으로 검토 중”이라고 말했다.
24일 세종에 따르면 박현철 고문은 금감원에서 소비자서비스국 대구지원장, 자본시장조사1‧2국 국장, 감사실 국장, 불법금융대응단 불법금융현장점검관 등 주요 보직을 역임했다. 금감원 외에도 한국은행‧은행감독원 근무 경력이 있는 등 금융업에만 34년 동안 몸 담은 베테랑이다. 특히 자본시장조사국장에 3년간 재임하면서 금감원 내에서 ‘최장수...
보고서에 따르면, 내부회계관리제도에 대한 감사가 시행된 2019년 이후 3개년간 내부회계관리제도 감사의견이 변형된 회사수는 2019년 4개사, 2020년 5개사, 2021년 4개사로 유사한 추세를 보였으나 내부회계관리제도에 대한 감사의무가 자산총액 1000억원 이상 회사로 확대된 2022년에 들어서면서 감사의견 변형 회사 수가 39개로 대폭 증가했다.
2022년 외부감사인이...
그간 상장법인이 현 자율규정(상장협)에 맞춰 내부회계관리제도를 구축하고 감사를 대비해 온 점 등을 감안해 현 준거기준의 내용을 원칙적으로 유지할 방침이다. 다만 법규 요구사항을 평가·보고 지침에 반영하고 핵심적인 절차는 서술 방식을 가능한 간결하고 분명한 표현으로 수정해 기업이 준수해야 할 원칙을 명확히 제시할 예정이다.
금감원은 “자문위 첫 회의...
한은섭 삼정KPMG 감사부문 대표는 “내부회계관리제도 감사가 도입되는 등 강화된 제도에 따라 감사 및 감사위원의 역할이 강조되고 있다”며 “‘최고감사인과정(AAP)’을 통해 기업의 회계투명성을 제고하고 신임 감사 및 감사위원의 역할 수행에 있어 실질적인 도움이 될 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.
한편, 이번 교육은 기업서식공시 작성기준에...
당초 MG손보 내부에서 작년 9월 말 실적이 아닌 작년 12월 말 실적을 기준으로 매각을 추진하는 것으로 가닥을 잡았으나 최근 올해 1분기 수치까지 확인하는 것으로 의견이 모이는 것으로 알려졌다. 보험업계가 올해부터 새로운 회계기준인 IFRS17을 적용하고 있는 만큼 MG손보의 경영 상태도 달라질 가능성도 제기되고 있기 때문이다. MG손보 측은 IFRS17 도입으로...
비상장회사의 내부회계관리제도 구축·운영 의무, 감사인 주기적 지정 대상도 이번에 변경되는 대형비상장회사 범위에 맞게 조정된다. 변경된 기준은 올해 1월 1일 이후 시작하는 사업연도부터 적용한다.
경영진의 회계관리책임을 강화하고 자율적인 내부통제를 유도하기 위한 인센티브도 마련한다. 회사가 내부회계관리제도 취약점을 자진 공시하거나, 개선한...
앞서 부산 에코델타시티 조성사업과 관련해 해당 사업단 회계·세무·금전 출납 담당자가 2014년부터 2020년까지 토지 소유권 이전등기를 위한 취득세를 회사에 중복해서 청구하는 방식으로 85억 원을 횡령했다가 자체 감사에서 적발됐다. 이 직원은 추후 직원 합숙소 보증금 2억 원도 빼돌린 것으로 드러났다.
부산 에코델타시티 조성사업 사업단에서는 직원이 법원...
삼일회계법인은 지난 3월 30일 두나무의 재무제표에 대한 ‘적정’ 의견 감사보고서를 발행했다.
두나무 관계자는 “두나무는 내부회계관리제도 고도화를 위해 외부 회계법인으로부터 컨설팅을 받는 등 신뢰할 수 있는 서비스 운영을 위해 최선을 다하고 있다”며 “자사 회계 및 내부통제 체계 강화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
내부회계관리제도 비적정이 주된 사유고, 감사의견 비적정 기업이 감소해 지난해(35곳)보다 9곳이 감소한 수치다.
반면 투자주의환기종목에서 지정 해제된 곳은 △유에스티 △에이루트 △클리오 등 27곳으로, 지난해(21곳)보다 6곳 증가했다.
한편 2022사업연도 12월 결산법인 사업보고서 심사 대상은 코스닥시장에 상장된 12월 결산법인 1603곳 중 외국법인 16곳을...
특히 잦은 최대주주 변경, 내부회계관리제도 의견 비적정, 사모CB 악용 기업 등 회계분식 고위험 기업에 대한 감시를 충실화한다. 횡령‧배임 및 불공정거래 연루 등 사회적 물의를 야기한 중대 회계부정에 대해 집중감리와 엄중조치를 통해 단호히 대처할 방침이다.
회계부정 적발 기능도 제고한다. 업종별로 전문화 및 프로세스 개선을 통해 회계위반 가능성 및...
맞춤형 컨설팅을 위해서는 회계 인프라가 취약한 소규모 법인 중 내부회계관리제도 외부감사가 면제된 자산 1000억 원 미만의 코스닥 기업을 중점 지원한다. 특히 코넥스시장 활성화 정책에 부응하기 위해 코넥스기업 중 코스닥 이전상장을 추진 중이거나 추진 예정인 법인도 포함해 지원할 예정이다.
컨설팅 품질 제고를 위해서는 한국공인회계사회와 협력해...