회계부정 조사제도는 외부감사인이 감사과정에서 발견한 회계부정을 내부감사기구에 통보하면 내부감사기구가 회사 비용으로 외부전문가를 선임해 조사결과 및 조치사항을 증권선물위원회와 감사인에게 제출한다.
이번 개정을 통해 가이드라인에 따른 회계부정의 개념을 구체화해 경영진, 지배기구 외에도 종업원에 의한 부정거래도 통보 대상에 포함한다. 기존...
지난해 사업보고서를 대상으로는 △재무공시사항 기업공시 서식 작성기준 준수 여부 5개 항목 △회계감사인에 관한 사항 공시 여부 5개 항목 △내부통제 관한 사항 공시 여부 2개 항목 △상세표 공시 여부 2개 항목 등 재무사항 14개 항목과 비재무사항으로 △이사의 경영진단 및 분석의견 공시 적정성 5개 항목 등을 중점 점검했다.
점검 결과 재무사항이 미흡한...
금융당국은 11일 가상자산 회계 지침을 내놓으며 국내 상장사와 가상자산사업자(VASP)의 가상자산 발행 및 보유 현황 통계를 함께 공개했다. 금융감독원은 2022년 말 연결재무제표를 기준으로, 감사보고서상 자료 또는 상장사 감사인 등을 취합해 이번 통계를 작성했다.
통계에 따르면 2022년 말 기준 국내 상장사의 제3자 발행(자체 발행 제외) 가상자산...
위해 감사위원회 관리·감독 체계까지 폭넓게 정비하고, 자회사·해외법인에 표준화된 ESG 데이터 취합 및 내부통제 프로세스를 구축해야 한다”고 제언했다.
한편, 삼정KPMG 황정환 상무는 “연결정보공시 이행을 위해 온실가스배출량 산출 범위에 대한 일관성 있는 정책과 방법을 적용하고, 산업별 미국 지속가능회계기준위원회(SASB) 기준 개정에 대한 신중한...
조직관리 책임이 있는 감사 및 본부장도 전원 교체한다. 내부 직위공모제 등을 통해 관리직을 재배치한다.
조직 혁신을 위해 일반직원 대상 대규모 인사이동도 뒤따른다.
사업추진 전반에 대한 계약ㆍ회계 업무를 검증ㆍ관리하는 '재무계약팀'을 신설하는 등 조직개편도 단행한다.
감사실 인력을 늘리고 기능을 강화해 유사 위법행위를 감시할 예정이다.
‘민원법무팀’...
금감원은 정정 사례를 △감사보고서 본문 △재무제표(본문·주석) △기타사항(내부회계관리제도 검토(감사)보고서 △외부감사 실시내용·기타)으로 구분하여 정정여부를 점검한다.
개별(별도) 감사보고서 중 감사의견 변경은 총 23건(21사)으로 전년(19건, 15사) 대비 4건(6사) 증가했다.
상장회사의 감사보고서 최초 공시 후 정정공시까지의 평균...
금감원은 삼정회계법인의 ‘업무의 수행’ 미흡 부분에 대해 “사전심리를 수행하지 않고 감사보고서를 발행한 사례, 업무품질관리검토 관련 문서화 미흡 및 업무품질관리검토자의 투입시간이 내부권고기준에 미달하는 사례가 일부 발견됐다”고 설명했다.
안진회계법인의 ‘인적 자원’ 미흡 부분에 대해서는 “제출된 업무시간의 수정이 필요한 경우 기존...
새로 도입된 회계제도 관련 자본적정성 및 보험영업 유의사항 등을 다뤘다.
금융감독원은 28일 서울 영등포구 여의도 본원에서 보험사를 대상으로 이같은 '2023년 상반기 내부통제 워크숍'을 개최했다. 이날 자리에는 41개 생·손보사 감사담당 부서장 및 실무자 80여 명이 참석했다.
금감원은 최근 검사 주요 지적 사례를 공유해 보험회사의 내부통제 중요성을...
오 회장은 “최근 2조 원 미만 기업의 연결 내부회계관리제도 감사를 5년 유예하고, 감사인 직권 지정 사유를 일부 폐지하는 방안이 발표됐지만 기업의 부담이 여전히 큰 상황”이라며 “유관기관 등과 공조해 부작용을 최소화하면서도 비용 절감을 할 수 있는 제도 개선 방안을 모색하겠다”고 설명했다.
아울러 코스닥 기업에 대한 다양한 지원 사업도 추진할...
이어 "내부회계관리제도의 효과적 운영을 통해 은행-외부감사인-감독당국 간 상호보완적인 3각 감시체계가 구축돼야 한다"고 덧붙였다.
이번 워크숍은 금감원과 은행지주(8개사)와 은행(20개사)의 준법감시인, 검사부장 등 내부통제 업무 담당자 120여 명이 참석했다.
금감원과 은행권은 최근 발생한 금융사고와 내부통제 이슈에 대한 특강‧주제발표 및...
강화된 내부회계관리제도 감사에 적절히 대응할 수 있을 뿐만 아니라 비용 및 인력 관리 측면에서도 효율적인 솔루션으로 평가된다.
폴라리스오피스는 국내 아틀라시안 파트너사 중 가장 많은 ITSM 전문인력을 보유하고 있다고 한다. IT 시스템 통합 운영 및 향상을 위한 전문인력과 기술, 다양한 레퍼런스로 전문화된 ITSM 컨설팅을 제공할 계획이다....
대동전자는 지난해 사업보고서에 대해 감사인인 삼덕회계법인으로부터 이연법인세 부채 측정의 적정성을 감사받은 결과 한정의견을 받았다고 밝혔다.
대동전자는 지난 19일 제출한 감사보고서에서 내부회계관리제도 감사(검토) 의견에서 비적정에 해당한다고 공시했다. 대동전자는 광리종목에 지정되면서 19일부터 전날까지 거래가 정지됐다가 이날 재개됐다.
박원일 삼정회계법인 상무는 "회계감사 분야의 디지털 혁신이 성공적으로 이뤄지기 위해서는 SAT 폴리시(Policy)를 안심하고 쓸 수 있도록 제도적 정비가 필요하다"고 했다. SAT 폴리시는 삼정회계법인 내부적으로 회계 툴을 사용 과정에서 위험 통제하는 내부 검증 프레임업이다.
박 상무는 "한국공인회계사회에서 이같은 새로운 도구들이 안심하고 자유롭게...
올해부터 자산 2조 원 이상 상장사에 대해 연결재무제표 기준으로 내부회계관리제도 운영 범위가 확대된다. 삼일PwC는 감사 대상 상장사 54곳의 운영 준비 상황을 분석했다.
연결 내부회계 시스템을 구축하는 과정에서 기업들의 준비 속도는 양호한 편으로 파악됐다. 보고서에 따르면 대상 기업 약 47%가 2022년 이전에 연결내부회계관리제도 운영 준비를 완료했다. 올...
정상진 한국투자신탁운용 주식운용본부장은 13일에 열렸던 ‘내부회계관리제도 실효성 제고방안’ 세미나에서 이 점을 언급하며 일침을 가했다. 정 본부장은 “국내 투자자들이 미국 주식에 투자해 본 경험이 누적돼 있고, 미국의 투자자 보호와 스탠다드에 익숙해지다보니 우리나라의 투자자보호에 대해 직접적인 실망감이 있다. 이런 현상이 장기화되면 투자자들이...
13일 ‘내부회계관리제도 실효성 제고방안’ 세미나 개최 학계 “제도, 횡령 발생 여부와 유의적 관련성 없어” 주장 이상호 연구위원 “제도 감사의무화, 횡령·배임 방지 효과 가능성 높아”
내부회계관리제도 감사의무화가 기업의 횡령·배임 차단에 효과가 있다는 주장이 나왔다. 학계에서 제기했던 효과 미비 의견에 대해 반론을 제기한 것이다.
13일...
금융위, ‘회계제도 보완방안’ 발표…감사 시기 조정 등 제도 완화 자산 2조 미만 상장사, 연결 내부회계 외부감사 도입 시기 5년 유예 자산 1000억~5000억 신규 상장사, 내부회계 외부감사 3년 유예 직권지정사유 현재 27개 중 16개 폐지 및 완화…경미한 위반 등 제외
정부가 기업의 회계 부담을 대폭 완화한다. 회계 도입 비용이 부담으로 작용하는 만큼 유예 기준을 새로...
또 평화와 먹고사는 문제 연구소(먹사연) 회계 담당 직원 박모 씨를 증거인멸 혐의로 입건하고, 구속기소된 강래구 전 한국수자원공사 상임감사위원에 대한 조사도 이어가고 있다. 알려진 돈봉투 살포자금 9400만 원 외 추가 유입된 것으로 보이는 자금 흐름도 살펴보고 있다.
특히 구속영장을 청구한 윤관석·이성만 의원의 12일 체포동의안 표결 전까지 돈봉투 수수자...
외부 검증 대상은 현행 3억 원에서 1억 원 이상으로 확대하고, 회계감사 대상은 현행 10억 원 이상에서 3억 원 이상으로 확대한다. 내부적으로는 기획재정부 총괄 하에 44개 전 부처가 참여하는 보조금 집행점검단을 설치해 분기별로 집행을 점검하기로 했다. 아울러 국민들의 보조금 부정·비리 신고를 활성화하고, 공익가치가 높은 건에 대해서는 파격적 포상금...