특히 소규모 기업용 회계감사기준 제정을 지원하고 내부회계관리제도 감사 실무 가이드라인을 마련한다.
악성 루머 유포 및 불법 공매도 등 시장 변동성 확대에 편승한 불공정거래 세력을 집중 단속하고, 사모 전환사채 발행기업 및 한계 기업 등 불공정 거래 발생 위험도가 높은 사례를 엄정 조사할 방침이다.
서울중앙지검 반부패수사3부(부장검사 강백신)는 12일 김 씨와 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정영학 회계사, 남욱·정민용 변호사를 이해충돌방지법 위반 혐의를 적용해 추가로 기소했다. 검찰은 이들이 내부 비밀을 활용해 대장동 개발사업으로 7886억 원에 달하는 범죄이익을 얻었다고 판단했다.
이동근 경총 상근부회장은 “대부분 노조 내부감사로만 진행되는 우리나라와 달리 미국, 영국 등 주요 국가들은 노조 재정과 관련해 회계 보고서 제출 의무화, 회계 감사인 자격 제한 등 엄격한 규율을 통해 투명성을 높이고 있다”면서 “노동조합의 조합원수, 재정규모 등을 고려할 때 재정ㆍ회계의 투명성과 전문성을 높이기 위한 실질적인 방안이 필요하다“고...
기업회계팀은 기존에 경제조사팀이 하던 업무였던 회계 제도 및 규정 내부회계관리제도 등이 상장사에 미치는 영향을 파악한다. 다만 경제조사팀에서 분리되는 만큼 기존보다는 보다 회계에 집중할 것으로 보인다. 특히 신(新)외부감사법의 도입으로 기업의 회계 부담이 점차 커지고 있는 상황에서, 기업회계팀이 상장회사의 목소리를 놓치지 않는 데 포커스를 둘...
지난 2022년 말 기준 자산 2조 원 이상 규모의 상장사들은 올해부터 신(新)외부감사법에 따라 연결기준 내부회계관리제도를 구축·운영하고 외부감사인에게 감사를 받아야 한다. 자산 5000억 원 이상 상장사의 경우는 2024년부터 적용받게 된다.
이에 맞춰 EFIS 10은 그룹사 연결정산표·연결주석 같은 복잡한 그룹 조직구조를 유연하게 관리할 수 있도록 한다....
외부감사인이 내부회계관리제도에 대한 검토 또는 감사 시 금융회사 내부통제 미비점 등을 점검해 개선을 유도할 수 있는 방안을 회의하기 위해서다.
간담회 참석자들은 외부감사인이 모든 부정을 발견할 수 없다는 한계를 인정하면서도 내부통제 개선과제가 금융회사의 내부회계관리제도에 적절히 포함돼 있는지 설계의 적정성을 평가하겠다고 밝혔다. 또 설계된...
‘회계 개혁 제도 개선방안’ 연구용역 공청회, 당초 1월 중순→2월로 연기 주기적 지정제, 자유선임기간 확대 가능성에 회계업계 반발 커져 재논의표준감사시간제도·내부회계관리제도 외부감사 의무화도 논의 대상
정부가 추진 중인 회계 개혁이 당초 계획보다 늦어질 전망이다. 신(新)외부감사법(이하 신외감법)을 두고 기업과 회계법인 간 견해차가 커지면서...
감사인 또는 감사는 이사의 직무수행 관련 부정행위, 중대한 법령 위반을 발견할 경우 주주총회 및 증권선물위원회에 보고해야 한다.
금감원은 “회계법인의 디지털 감사 역량을 강화할 필요가 있다”며 “회계법인 자체적으로 감사 업무 매뉴얼을 개발하고 최근 부정행위 유형 등을 중심으로 내부 교육을 강화해야 한다”고 했다.
금융사의 내부통제 역량을 높이겠다"고 말했다.
이어 "금융의 디지털 전환 과정에서의 금융소비자 보호 미비점도 점검하고 전자금융사고, 정보 오남용 등 IT사고를 미연에 방지할 수 있도록 규제와 시스템을 정비할 것"이라며 "공매도 감독 강화, 시장 교란 행위 엄중 조치, 회계부정에 대한 감독 강화, 감사품질을 중심으로 회계법인 역량 강화를...
최근 기업지배구조 공시제도의 국내 도입, 기관투자자의 스튜어드십 코드 참여 증가, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률과 내부회계관리제도 모범규준 개정 등에서 이사회와 감사위원회의 역할이 강조되면서 기업지배구조와 관련된 법규 및 제도적인 측면의 보완이 강화되고 있다.
이에 반해 한국은 2022년 기준 글로벌 경제 10위권 경제대국임에도 국제경영개발원...
협의후에도 전년 자유선임 대비로는 감사인 지정, 초도감사, 내부회계관리제도 감사 등으로 감사시간과 보수가 모두 상당히 증가했다.
감사인 재지정을 신청한 회사는 주요 신청 사유로 지정감사인의 높은 감사강도 또는 과도한 감사보수를 꼽았다. 재지정 신청 회사들은 대체적(73%)으로 재지정된 감사인에 대해 만족하는 것으로 나타났다.
모범규준 대부분의...
내부회계관리제도 감사에 대한 준비도 철저히 할 것을 당부했다. 2021 회계연도 말 기준 자산 1000억 원 이상 상장회사는 2022 회계연도 내부회계관리제도 외부감사 대상이다.
최근 대형 자금 횡령 사건이 발생하는 등 부정 위험에 대응하는 내부통제 강화 필요성 제기됐다. '자금 횡령 방지를 위한 체크포인트' 등을 참고해 내부통제 현황에 대한 철저한 점검이...
삼정KPMG는 국내 내부회계관리제도 평가조직을 보유한 기업의 비중이 전년 대비 감소하고, 전담 인원도 줄어든 것으로 조사됐다고 26일 밝혔다.
26일 삼정KPMG ‘2022 내부회계관리제도(ICFR) 평가조직 서베이 리포트’에 따르면 자산 1000억 원 이상 기업 140곳 중 74%가 ICFR 평가조직을 갖고 있었으나, 이는 지난해보다 20%p(포인트) 줄어든 수치다.
보고서는...
박용근 대표는 취임 이후 핵심 영역인 회계감사와 컨설팅 부문에서 EY의 글로벌 네트워크, 디지털 역량 및 회계감사 품질에 대한 투자를 바탕으로 차별화된 서비스를 제공했다.
또 박 대표는 회사의 외형 확대와 질적 성장을 위해 핵심 고객사 관리 및 확대, 서비스 부문 간 시너지 및 협업을 위한 많은 노력을 했다. 내부적으로는 DE&I(다양성, 형평성...
신외부감사법 도입 후 국내 회계법인들의 사업보고서에서 미흡사항이 줄어든 것으로 나타났다.
22일 금융감독원은 2021년 사업보고서 제출 대상 회계법인의 사업보고서를 점검한 결과 전체 미흡사항은 249개(143개사)로 전기(327개) 대비 23.9%(78개) 감소했다고 밝혔다. 점검 대상은 품질관리사항, 인력 및 보수, 손해배상준비금 등 총 30개 항목이다.
회계법인당...
이에 비상장회사의 내부회계관리제도 구축·운영 의무, 감사인 주기적 지정 대상도 변경 예정인 대형비상장회사 범위에 맞게 조정한다. 대형비상장회사 기준 변경에 따른 정책효과를 높이고, 현장 혼선을 줄이기 위해 변경 예정인 기준을 내년 1월 1일 이후 시작하는 사업연도부터 적용할 계획이다.
외감규정 개정은 회사가 내부회계관리제도 취약점을 자진 공시하거나...
국민체육진흥공단(KSPO)은 경영목표 달성과 청렴한 운영을 위한 감사, 회계, 규칙 준수를 목표로 '내부통제 지원·강화를 위한 공동 선언식'을 21일 발표했다.
내부통제는 경영목표 달성, 재무보고의 신뢰성, 관련 법규 준수를 위해 임직원이 지켜야할 기준과 절차를 지키기 위한 관리활동을 의미한다. 이번 선언식에는 조현재 이사장과 이범 상임감사가 직접...
이외에도 유가시장 상장사 주가 미달(액면가 20% 미만) 상장폐지 요건과 코스닥 상장사 영업손실 요건, 내부회계관리 검토의견 등의 실질심사 사유 등이 사라졌다.
코스닥 상장사의 자본잠식 등에 따른 관리종목 지정 및 상장폐지 적용기준은 반기에서 연 단위로 변경됐다.
시장에서는 관리종목 리스크를 줄일 수 있으므로 긍정적이라는 반응과 부실 종목 잔존에 대한...
보고서가 내부 통제 정보나 의견, 보증 등이 없어 ‘감사보고서’로 보기는 어렵다는 지적이다.
이에 대해 할 슈뢰더 러트거스대학 회계학 교수는 WSJ과의 인터뷰에서 “정확한 장부와 기록을 보관하는 시스템과 같은 내부 통제에 관한 정보가 없는 보고서는 거의 의미가 없다”라고 평가했다.
FTX 사태 이후 국제적으로 거래소를 비롯한 가상자산 산업 전반에...