최근 강화된 내부회계관리제도 감사에 효과적으로 대응하고자 하는 기업들의 수요가 맞물려 많은 관심을 받고 있다.
아틀라시안은 ITSM 분야 기업 업무관리 솔루션 분야에서 독보적 위치에 있다. 회사에 따르면 현재 4만5000명 이상의 고객이 아틀라시안의 JSM(Jira Service Management)을 이용하고 있다.
폴라리스오피스는 아틀라시안에 자체 제품군을 추가...
한편 삼일PwC는 국내 회계법인 최초로 디지털 이노베이션 랩을 신설해 블록체인 개발 인력을 포함한 블록체인 전담팀을 운영하고 있다. 이를 통해 축적된 노하우를 바탕으로 가상자산 관련 내부통제 자문, 회계감사, 재무자문, 세무 서비스 등 다양한 서비스를 고객에게 제공하고 있다. 또 삼일PwC는 최근 한국회계학회와 공동으로 가상자산 관련 회계 연구에 착수했다.
17일 이재용 결심 공판…검찰, 징역 5년 구형이재용 측 "검찰, 근거없는 주장…합목적성 합병"
이재용 삼성전자 회장의 '부당합병·회계부정' 관련 1심 결심 공판이 17일 열렸다. 검찰은 이날 이 회장에게 징역 5년을 구형했다.
재계에서는 예상보다 낮은 구형에 사법 리스크 해소에 대한 기대를 걸고 있지만, 삼성 내부에서는 재판부의 유죄 판결 우려도...
2년 주기로 시행하는 외부회계감사도 3000억 원 이상 금고의 경우 매년 실시토록 강화했다.
새마을금고는 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려에 따른 건전성 문제가 불거져 뱅크런 사태로 이어지면서 깜깜이 통계 문제가 지적됐다. 그동안 전체 연체율을 연말에만 공개했고, 1294개 개별 금고에 대한 연체율을 반기마다 공시하는 데 그쳤다. 이에 공시항목도 타...
해당 기준에 따르면 △회사의 대표이사 등 내부회계 관리자는 내부회계 관리제도를 평가해야 하고 △이후 미비점에 대한 평가 및 조치 후 운영실태 보고서를 작성해 주주총회와 이사회, 감사(위원회)에 보고해야 하며 △ 감사(위원회)는 경영진과 별개로 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하고, 그 결과를 내부회계관리제도 평가보고서에 담아 이사회에 보고해...
한은섭 삼정KPMG 감사부문 부회장은 "신외감법 이후 정보 이용자들이 상장사에 대한 엄격한 수준의 재무투명성을 요구하고 있다"며 "성공적인 IPO를 위해서는 향후 직면하게 될 회계처리 및 해석에 대한 감독강화와 내부회계관리제도 인증 수준의 상향 등 제도와 규제에 선제적인 대응이 반드시 필요하다"고 강조했다.
김유경 삼정KPMG ACI 리더는 “경영진과 감사(위원회)는 내부회계관리제도의 신뢰성과 일관성일관성을 확보하기 위해 IT통제 중요성에 대한 인식의 전환이 필요하다”며, “지속적으로 자금 횡령의 사회경제적 문제가 발생하고 있는 가운데 자금통제 문제를 예방하기 위해 무엇보다 서류 상 업무분장을 넘어 실제 IT 시스템 상 업무분장과 접근권한 통제가 제대로...
이에 더해 외부감사 대상회사의 평균 감사보수가 증가한 것으로 놓고, 일관성 있는 감사보수 책정을 위해 회계법인 내부기준을 마련해 운영하고, 감사위험과 무관하게 부당한 감사 보수인상이 발생하지 않도록 노력할 필요가 있다고 봤다.
끝으로, 특수관계자 거래 등 회계법인에 사업보고서에 충실한 작성이 필요하고, 경영 자문 등 비감사 업무 수행 시...
이복현 금융감독원장이 회계법인 CEO들에게 내부통제 강화 및 감사업무 관행 개선 등을 주문했다.
이 원장은 6일 서울 서대문구 한국공인회계사회에서 회계법인 CEO와의 간담회를 개최해 이같이 말했다.
이날 간담회에는 이 원장을 비롯해 장석일 금감원 전문심의위원과 김영식 한국공인회계사회장, 이한상 한국회계기준원장 및 국내 9개 회계법인 CEO들이 참석했다....
심사위원을 내부 위원으로만 위촉하는 등 관련 법령과 제·규정을 준수하지 않은 B 기관에 대해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 기관경고 처분을 했다.
이 밖에 일부 기관에서 수의계약 입찰자격 임의 변경 및 물품 납품 검수 소홀, 디지털예산회계시스템 징수 절차 미준수 등의 문제점도 발견됐다.
이희완 도 감사총괄담당관은 “지방회계 관리·운영에 문제가...
적발해야 하는 공인회계사가 오히려 부당한 행위를 했다는 점에서 도덕성의 심각한 훼손 사례로 판단된다”며 “관련 회계법인 및 공인회계사의 위법·부당행위에 대해 엄정 조치를 추진할 것”이라고 전했다.
금감원 관계자는 “회계법인 내부통제가 제대로 이뤄지지 않은 사례”라며 “다른 회계법인에도 추가로 유사사례가 있는지 들여다볼 예정”이라고 말했다.
이 가운데 △2024 재무제표 중점심사 회계이슈·업종 사전예고 △감사위원을 위한 그룹 회계감사의 이해 △연결 내부회계관리제도, 그룹의 재무보고 품질과 안정성 △사례로 보는 부정발견 △ESG 공시 제도: IFRS S1, S2를 중심으로 등 다섯 개 강좌는 올해 신설됐다.
모든 강좌는 삼일PwC의 분야별 전문가가 강사로 나선다.
거버넌스센터 관계자는 "주요...
유병호 감사원 사무총장은 더불어민주당 박범계 의원이 '권익위 감사의 최초 제보는 국민의힘인가'라고 묻자 "최초 제보는 국회를 통해 전달됐고, (다른) 내부 제보들도 있었다"고 답변했다. 유 사무총장은 "국회 공식 기구를 통해 전달됐다는 말이다. 국회 분들도 다른 데에서 제보를 받아 감사원에 전달한 것"이라며 "감사원은 언론 보도...
이날 상장협은 이 원장에게 연결 내부회계관리제도 감사 유예, 지정제 합리화 등 ‘주요 회계제도 보완방안’의 차질 없는 추진을 요구하는 한편, ‘주기적 지정제’는 기업부담이 크므로 재검토해달라고 요청했다.
이에 이 원장은 “신외부감사법 시행 이후 상장회사의 어려움에 대해 충분히 인지하고 있으며 기업부담 완화를 위해 회계제도 보완 방안이 조속히 시행될...
재무 회계, 예산 관리, 대외·경상 사업, 구매 및 원가 관리, 인사 노무, 전략 기획 등 거의 모든 업무 프로세스를 포함한다.
공사의 감사 계획과 수행, 운영 관리에 대한 상시 모니터링도 가능하다. 공기업 최초로 적용한 e-감사 시스템을 통해 감사 항목 변경 내역을 확인할 수 있어 내부 통제가 투명해진다. 수요에 맞춰 원하는 모듈을 필요한 비즈니스 프로세스...
감사계약시 참여하는 공인회계사의 직급별 감사시간 및 시간당임률 정보를 제공하고, 회계법인은 일관성 있는 감사보수 책정을 위해 내부기준을 마련하고 운영키로 했다.
이는 기업들이 감사계약 시 감사보수 산정에 영향을 미치는 참여 공인회계사의 직급별 감사시간 및 시간당임률 등 구체적인 정보를 받지 못해 감사보수 협의에 어려움을 토로한 점을 감안했다....
앞서 6월 감사에선 온갖 부정 행태가 백화점식으로 망라됐다. 횡령, 리베이트, 내부자 부당 거래, 서류 조작, 중복 수령 등이다. 참석 인원을 부풀려 보조금을 부당하게 타낸 노조단체도 있다. 정부와 국민은 NGO가 표방하는 공익적 가치를 믿기에 나라 곳간을 헐어 이들을 지원한다. 정부 통계에 따르면 지난해까지 최근 6년간 NGO에 나간 정부 보조금 총액은...
이후 감사원은 업무 처리 경위와 향후 처리 대책 등 지적 사항에 대한 내부 검토를 거쳐 감사위원회의의 의결로 감사 결과를 최종 확정했다.
감사원에 따르면 감사 대상 기관으로 선정된 행정안전부 등 6개 부처에서 전임 문재인 정부 당시인 2021년 비영리민간단체에 민간경상보조로 지원한 보조금은 2조8717억 원으로, 정부가 출범했던 2017년보다 9323억 원 증액됐다....
거래소에 따르면 중소기업회계지원센터(이하 회계센터)는 개소 이후 212개 사에 대해 외부감사 69건, 회계처리 114건, 내부통제 179건 등 총 362건의 상담을 진행했다. 또 중소상장기업의 회계역량 강화를 위해 업무에 필요한 주제를 위주로 온·오프라인 교육을 실시했다.
내부회계관리제도 예비 컨설팅도 진행했다. 한국공인회계사회와 공동으로 코스닥 45개 사, 코넥스...
기준 내부 데이터를 결산했다”고 밝혔다.
일각에서는 재무지표 악화, 이에 따른 신용도 하락에 부담을 느낀 홈플러스가 ‘무리수’를 던지고 있다고 본다. 신용도 하락이 추가 발생할 경우 홈플러스는 수천억 원 규모의 차입금을 조기상환해야 한다.
홈플러스 감사보고서에 따르면, 부채비율은 2021년 회계연도(2021년 3월~2022년 2월) 기준 663.9%에서 2022년...