이어진 세션에서는 이정미 파트너가 ‘가상자산 관련 IT 통제 이해’를 주제로 내부회계관리제도의 일반적인 정보기술 일반통제(ITGC)와 대비해 가상자산 산업 ITGC에서 중점적으로 고려돼야 할 부분을 소개했다.
이번 세미나를 진행한 이재혁 삼일PwC 가상자산 산업 리더(파트너)는 “정부가 이번 회계지침을 마련함에 따라 가상자산 회계처리에 대한 불확실성이 일정...
카카오의 SM엔터테인먼트 시세조종 의혹, 카카오모빌리티의 분식회계 의혹 등 사법 리스크가 잇따르자, 카카오가 내부 논의를 넘어 강력한 외부 기구의 감시를 받기로 한 것이다. 김 위원장은 위원회에 단순한 자문이 아닌 직접 조사 실시권 등 강력한 통제권과 제재권을 부여했다.
이날 만남에서는 카카오의 쇄신을 위한 준법 경영 방향에 대한 의견이 오갔다. 가령...
이날 금융업계에 따르면 우리금융지주는 상상인저축은행 인수를 위해 삼일회계법인을 자문사로 선정해 실사에 돌입했으나 이 과정에서 매각가에 관한 입장 조율이 어려워 검토를 중단한 것으로 파악된다.
기존 금융계열사와의 시너지, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 규모를 비롯한 건전성 지표 등을 종합적으로 고려한 결과 우리금융 내부에서는 2000억 원대의...
17일 이재용 결심 공판…검찰, 징역 5년 구형이재용 측 "검찰, 근거없는 주장…합목적성 합병"
이재용 삼성전자 회장의 '부당합병·회계부정' 관련 1심 결심 공판이 17일 열렸다. 검찰은 이날 이 회장에게 징역 5년을 구형했다.
재계에서는 예상보다 낮은 구형에 사법 리스크 해소에 대한 기대를 걸고 있지만, 삼성 내부에서는 재판부의 유죄 판결 우려도...
가치산정 모델과 가치평가 금액은 외부 평가기관인 회계법인, 감정평가법인의 검증을 받아 객관성을 확보하고 있다. 향후 가치산정 모델 고도화를 진행하게 될 경우에도 변경 방법론을 공시하고 외부기관에 추가적인 모델 검증을 받을 계획이다.
뮤직카우는 이번 공시와 관련해 속도보다 완성도에 초점을 맞추고 증권신고서 작성에 신중을 기한 결과라고...
일각에서는 이번 혁신안에서도 감독권 이관에 대한 부분이 빠지면서 뱅크런 사태나 내부통제 사태를 제대로 대비할 수 있겠느냐는 의구심을 제기한다. 이에 대해 자문위에서는 감독전문기관과 상설 협의체를 구성해 검사업무 전반에 대한 참여와 협력을 보장해 우려에 대한 부분을 해소하기 위해 애썼다고 설명했다.
최병관 행안부 지방재정경제실장도 “지금은...
금융감독원이 내부회계관리제도 평가·보고 기준과 지정 감사인의 산업전문성 기준 등이 담긴 ‘외부감사 및 회계 등에 관한 규정 시행세칙’ 개정안을 마련했다.
14일 금감원은 해당 시행세칙 개정안 사전예고를 15일부터 내달 5일까지 진행한다고 밝혔다.
개정안에는 기업의 책임의식 제고 및 제도운영 내실화를 위해 ‘내부회계관리제도 평가 및 보고 기준’과 이를...
한은섭 삼정KPMG 감사부문 부회장은 "신외감법 이후 정보 이용자들이 상장사에 대한 엄격한 수준의 재무투명성을 요구하고 있다"며 "성공적인 IPO를 위해서는 향후 직면하게 될 회계처리 및 해석에 대한 감독강화와 내부회계관리제도 인증 수준의 상향 등 제도와 규제에 선제적인 대응이 반드시 필요하다"고 강조했다.
한국과 미국의 내부회계관리제도상 중요한 취약점이 상이한 것으로 나타났다. 한국에서는 IT통제 미흡이 내부통제 영역의 중요한 취약점으로 지적되는 비중이 1.4%(3건)로 낮은 반면, 미국은 22%(140건)로 매우 높은 비중으로 지적됐다.
삼정KPMG가 9일 발간한 보고서인 ‘한미(韓美) 내부회계관리제도 비교와 시사점 Vol.5’에 따르면, 재무정보 산출에 있어 IT시스템...
이에 더해 외부감사 대상회사의 평균 감사보수가 증가한 것으로 놓고, 일관성 있는 감사보수 책정을 위해 회계법인 내부기준을 마련해 운영하고, 감사위험과 무관하게 부당한 감사 보수인상이 발생하지 않도록 노력할 필요가 있다고 봤다.
끝으로, 특수관계자 거래 등 회계법인에 사업보고서에 충실한 작성이 필요하고, 경영 자문 등 비감사 업무 수행 시...
이 원장은 6일 서울 서대문구 한국공인회계사회에서 회계법인 CEO들과의 간담회 이후 기자들과 만나 공매도 전면금지가 실질적인 효과보다 총선을 고려한 것 아니냐는 지적에 대해 “작년 이후 공매도 관련 검사나 조사를 하면서 분석을 해온 결과 선진적 공매도 제도를 도입하기 위한 불가피한 선택”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “공매도가 적정한 가격 형성 과정에서...
아냐…내부 검토 거쳐”“MSCI 편입, 최종 목표 아닌 중간 목표…투자자에 신뢰부터 심어줘야”
이복현 금융감독원장이 국내 증시 100여 개 이상 종목에서 무차입 공매도가 이뤄졌음이 확인됐으며, 공매도 전면 금지는 투자자 보호 및 공매도 선진화를 위한 불가피한 선택이었다고 설명했다.
이 원장은 6일 서울 서대문구 한국공인회계사회에서 회계법인 CEO들과의...
이복현 금융감독원장이 회계법인 CEO들에게 내부통제 강화 및 감사업무 관행 개선 등을 주문했다.
이 원장은 6일 서울 서대문구 한국공인회계사회에서 회계법인 CEO와의 간담회를 개최해 이같이 말했다.
이날 간담회에는 이 원장을 비롯해 장석일 금감원 전문심의위원과 김영식 한국공인회계사회장, 이한상 한국회계기준원장 및 국내 9개 회계법인 CEO들이 참석했다....
심사위원을 내부 위원으로만 위촉하는 등 관련 법령과 제·규정을 준수하지 않은 B 기관에 대해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 기관경고 처분을 했다.
이 밖에 일부 기관에서 수의계약 입찰자격 임의 변경 및 물품 납품 검수 소홀, 디지털예산회계시스템 징수 절차 미준수 등의 문제점도 발견됐다.
이희완 도 감사총괄담당관은 “지방회계 관리·운영에 문제가...
적발해야 하는 공인회계사가 오히려 부당한 행위를 했다는 점에서 도덕성의 심각한 훼손 사례로 판단된다”며 “관련 회계법인 및 공인회계사의 위법·부당행위에 대해 엄정 조치를 추진할 것”이라고 전했다.
금감원 관계자는 “회계법인 내부통제가 제대로 이뤄지지 않은 사례”라며 “다른 회계법인에도 추가로 유사사례가 있는지 들여다볼 예정”이라고 말했다.
이 가운데 △2024 재무제표 중점심사 회계이슈·업종 사전예고 △감사위원을 위한 그룹 회계감사의 이해 △연결 내부회계관리제도, 그룹의 재무보고 품질과 안정성 △사례로 보는 부정발견 △ESG 공시 제도: IFRS S1, S2를 중심으로 등 다섯 개 강좌는 올해 신설됐다.
모든 강좌는 삼일PwC의 분야별 전문가가 강사로 나선다.
거버넌스센터 관계자는 "주요...
유병호 감사원 사무총장은 더불어민주당 박범계 의원이 '권익위 감사의 최초 제보는 국민의힘인가'라고 묻자 "최초 제보는 국회를 통해 전달됐고, (다른) 내부 제보들도 있었다"고 답변했다. 유 사무총장은 "국회 공식 기구를 통해 전달됐다는 말이다. 국회 분들도 다른 데에서 제보를 받아 감사원에 전달한 것"이라며 "감사원은 언론 보도...
이사회 내에 △지속가능경영 △보상 △내부거래 등 별도 위원회를 설치하고, 이사회 권한 중 일부를 위임해 전문적 지식과 경험을 갖춘 위원회가 보다 면밀히 검토할 수 있도록 지원하고 있다.
또 사외이사들이 중요한 의사 결정 시 법률 및 회계 등 외부 전문가들의 조력을 받을 수 있도록 지원하고 있으며, 국내외 현장 방문 및 경영 현황 보고 등도 실시하고 있다....
앞서 8~9월 우리은행 측은 현지 출장을 통해 지점 개설에 대한 '폴란드 금융감독당국(KNF)'의 우호적인 입장을 확인하고, 지점 승격을 위해 필요한 법적 요건 등을 현지 법무법인, 회계법인과 협의ㆍ조율 중이다.
이밖에 우리은행은 글로벌 사업 진출 시 건전성 등 리스크 관리와 내부통제에 힘쓰겠다고 밝혔다. 윤 부행장은 "'리스크 관리 없이 해외진출 없다'를...
이날 상장협은 이 원장에게 연결 내부회계관리제도 감사 유예, 지정제 합리화 등 ‘주요 회계제도 보완방안’의 차질 없는 추진을 요구하는 한편, ‘주기적 지정제’는 기업부담이 크므로 재검토해달라고 요청했다.
이에 이 원장은 “신외부감사법 시행 이후 상장회사의 어려움에 대해 충분히 인지하고 있으며 기업부담 완화를 위해 회계제도 보완 방안이 조속히 시행될...