회사는 1년 뒤인 2019년 8월 센트럴바이오 시절에도 반기검토(감사)의견 부적정, 의견거절 또는 범위제한 한정을 이유로 관리종목에 지정됐다가 2020년 3월 해당 사유가 해소돼 관리종목에서 벗어났다. 이밖에 2020년 3월에는 내부회계관리제도 비적정을 이유로 투자주의환기종목으로 지정됐다가 작년 3월 해제된 바 있다.
회사 관계자는 “제조업이다 보니 좀...
재무회계, 예산관리, 대외ㆍ경상사업, 구매 및 원가관리, 인사노무, 전략기획 등 모든 업무 프로세스에 적용했다.
특히, 한국가스기술공사형 K-ERP 시스템에는 공기업 최초로 e-감사 시스템이 적용됐다.
감사계획과 수행, 운영관리에 있어 상시 모니터링을 통해 감사 항목 변경 내역을 확인할 수 있어 신속, 투명한 내부통제가 가능하다.
최신 IT 기술 적용으로...
과정에서 회계감사와 관련해 외부감사인에 대한 자료제출이 부족해 외부감사인이 회사에 대해 감사의견을 거절할 것이라는 사실을 사전에 인지했다.
이후 A 씨는 회사의 ‘2018년 재무제표 감사의견 거절(중요정보)’이 공개되기 전, 타인 명의 계좌를 통해 보유 주식을 시장가로 급히 매도해 손실을 회피했다.
증선위 관계자는 “법인의 임직원, 주요주주(내부자), 해당...
해당 법인은 오스템임플란트의 2020 회계연도 외부감사를 맡은 곳으로 지난해 3월 감사보고서에 내부 회계관리 제도에 문제가 없다며 감사의견으로 ‘적정’을 제시한 바 있다.
오스템임플란트의 소액주주는 2020년 말 기준 1만9856명이고, 총 발행 주식 약 1429만 주의 55.6%(794만 주) 정도를 보유 중이다.
오스템임플란트는 3일 재무팀장 이모 씨가 자본금의 108.18...
외부감사인 뿐만 아니라, 복수의 독립된 전문기관에 의뢰해다각도로 검증작업을 수행하고 있습니다.
뿐만 아니라 사고 원인 파악 및 재발방지대책 마련에도 만전을 기하고 있고,외부 전문 인력을 포함하여 전담 Task Force 팀을 구축하여 사고의 근본 원인을 진단하고 외부 회계법인과 개선계획 수립에 착수했으며,확고한 내부통제시스템과경영개선계획을...
구체적인 개정 내용은 △표준감사시간 산정시 회사 개별특성 고려 △내부회계관리제도 감사 가산율 삭제 △상한·하한 규정 삭제 △가감요인 통합 및 간소화 △2022년에 2021년과 동일한 단계적 적용률을 적용 △법률, 회계ㆍ감사기준 변경시 표준감사시간 산정 근거 마련 등이다.
개정된 표준감사시간은 2022년 1월 1일 이후 개시되는 사업연도부터 적용된다.
김영식...
고 위원장은 지난해 11월 ‘회계의 날’ 행사에서 “자산 규모 1000억 원 미만의 소규모 상장 기업에 2023년부터 적용될 예정인 내부회계관리제도 감사 의무화 문제를 재검토하겠다”며 “제도 개선을 위해 외부감사법 개정이 필요한 만큼 국회와 조속히 논의를 시작하겠다”라고 밝힌 바 있다. 소규모 기업의 경우에는 내부회계관리제도 외부감사로 인한 부담이...
내부회계관리제도상 회사는 거래 기록, 거래 승인, 자산의 보관에 대한 책임을 분리해 두 명 이상이 프로세스상 거래를 수행할 수 있도록 해야 하지만 오스템임플란트의 지정감사를 맡았던 삼덕회계법인도 “내부회계관리제도에 대한 중대한 취약점 및 개선대책은 해당사항이 없다”고 평가했다.
시장에선 근본적인 현행 제도가 개선되지 않는다면 코스피에서도...
연말 감사를 피하기 위한 목적으로 풀이된다.
회계업무에 정통한 관계자는 “내부 통제가 전혀 안 되는 회사라면 분기 감사에서 방법이 없다”며 “좀 더 깐깐하게 본다면 내부 통제 여부와 관계없이 횡령 행각을 알아챌 수도 있다. 다만 이는 회사에 1년에 한 번인 정기 감사를 분기마다 한 번씩, 총 4번을 받으라는 이야기다. 이 사건이 벌어지고 (회계법인) 내부적으로...
또 국내 미술품 경매 업계 최초로 ISMS(정보보호 관리체계)인증을 목표로 컨설팅을 진행하고, 2022년 내 ‘케이오피스(K-Office)’에 내부회계감사 시스템을 연동하는 등 미술품 관리 시스템을 더욱 고도화할 예정이다.
두 번째는 100% 지분을 소유한 자회사들을 통한 신규 사업 진출이다.
자회사 ‘아트네이티브’를 통해 해외 미술품 소싱 및 해외 네트워크를...
폴라리스오피스 관계자는 “’아틀라시안’의 IT서비스관리(ITSM) 중심 IT 일반 통제 관리 솔루션과 ‘유스트라 ICS’의 내부회계관리 시스템을 연계해 실효적인 IT 통제환경과 효율적인 내부회계감사관리 프로세스를 구축할 것”이라며 “양사 간 솔루션 연동에 이어 영업, 마케팅까지 긴밀한 협업을 통해 신외감법 이후 강화된 내부회계관리제도에 빈틈없이...
한누리는 오스템임플란트의 내부 회계시스템이 불투명하고 비정상적이라는 사실이 드러난 만큼 회사가 횡령액을 상당 부분 회복해도 이번 사건은 주가에 상당히 부정적 영향을 줄 것으로, 횡령을 넘어 회계 부정 혹은 부실 공시까지 가느냐가 문제인데, 상당히 가능성이 높다고 본다고 판단한다. 또 지난해 3분기 보고서상 재무제표가 허위일 가능성이 높고 이런...
또한 내부회계관리제도감사 가산율, 표준감사시간의 상한ㆍ하한 규정이 삭제된다.
이날 공청회에 참석한 김영식 한국공인회사회장은 “표준감사시간제도가 시행되며 어려운 부분이 있었다”며 “그러나 표준감사시간 심의위원회에서 기업과 업계의 의견을 수용 충분히 수렴해 만장일치로 개정안을 통과시킨 건 회계 개혁 차원에서 큰 의미가 있다”고 말했다.
금융위는 자산 1000억원 이하 소기업에 대한 내부회계관리제도 감사를 1년 유예하는 방안도 추진 중인 것으로 알려졌다.
기입지배구조보고서 공시 대상 역시 현재 자산 총액 2조 원 이상 유가증권시장 상장 법인이 해당되지만 내년 1월 14일부터 시행되는 기업지배구조보고서 공시 단계적 의무화 추진에 따라 제출대상 법인을 자산 총액 1 조원 이상 코스피...
2020회계연도 말 기준 자산 5000억 원 이상 상장회사는 2021회계연도 내부회계관리제도 외부감사 대상이므로 감사 준비를 철저히 해야 한다.
회사는 금감원이 올해 6월 사전예고한 2022년 중점심사 회계이슈를 확인하고 관련 회계처리를 할 때 충분한 주의를 기울일 필요가 있다. 금감원이 선정한 회계이슈는 △종속·관계기업 투자주식 손상처리 △특수관계자에 대한...
행정조사 한계상 회계 흐름을 확인할 수 없는 일부 계약 건은 서울시 감사위원회 의결을 통해 수사를 의뢰할 방침이다.
서울시 감사위원회는 지적사항을 해당 기관과 부서에 통보하고 한 달간 재심의 절차를 거쳐 최종 조사 결과를 확정할 예정이다.
김형래 서울시 조사담당관은 “민간위탁 사업의 본질은 효율적으로 사무를 처리할 수 있는 전문성 있는 사업체를...
이 밖에 소규모 상장사에 대한 내부회계관리제도 외부감사 면제, 비상장 중소기업에 대한 회계 및 감사기준 간소화 검토 등을 통해 기업부담을 합리화한다.
소액공모 기준 합리화 및 전문투자자 대상 공모규제 완화와 관련해 기업의 공시부담은 완화하면서 보다 원활하게 자금을 조달할 수 있도록 현행 10억 원 수준인 소액공모 한도를 확대한다.
또한 현재 50인 이상...